Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) ::会計士事務所の非標的意見に関する事項の特別説明

Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)

前期監査意見非標準事項

今期で解消された特定項目の説明

大信備字[2002]第200013号

大信会計士事務所(特殊普通パートナー)WUYIGE CERTIFIND PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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について Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)

前期非標準事項が今期に解消された特定項目の説明

大信備字[2022]第200013号 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 全株主:

当社は委託を受けて、 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (以下「貴社」及び「会社」と略称する)2021年12月31日合併及び親会社貸借対照表と2021年度の合併及び親会社利益表、株主権益変動表及びキャッシュフロー表、及び財務諸表注記を監査した。そして2022年3月8日に大信審字[2002]第200272号標準無保留意見監査報告書を発行した。

中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第14号-非標準監査意見及びその関連事項の処理(2020年改訂)」、「監督管理規則適用ガイドライン-監査類第1号」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの規定に基づき、前期の非標準事項の具体的な内容、前期の非標準事項を解消する具体的な措置などの事項は以下の通りである。

一、前期監査意見非標準事項の具体的な内容

貴社の2020年度財務諸表に対して、持続経営に関連する重大な不確実性段落を有する保留意見のない監査報告書を発行しました。非標的事項の具体的な内容は以下の通りです。

財務諸表付注二、(II)に記載されているように、貴社の2020年合併報告書は親会社の株主の純利益-4803712万元、2020年12月31日現在の未分配利益-1695112万元、親会社の株主権益-2902338万元に帰属し、流動負債は流動資産総額12433038万元を上回っている。これらの事項または状況は、貴社の持続的な経営能力に重大な疑念を抱く可能性のある重大な不確実性があることを示しています。この事項はすでに発表された監査意見に影響しない。

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二、前期の非標準事項を解消する具体的な措置

貴社は2021年に持続的な経営問題を解決するために主に以下の2つの方面の措置があります:一方で重大な資産再編剥離資産と金融負債を実施し、完成し、純資産を厚くし、利益能力を改善し、資産負債率を下げます。一方、経済回復と業界回復、製品価格の上昇のチャンスをつかみ、安全投入を堅持し、安全標準化を持続的にしっかりと押さえ、安全、安定、高効率生産を実現する。

1、2021年純資産の修正を実現

2021年会社は宜化グループと子会社に会社の子会社と連営会社の株式、固定資産と債権などの帳簿価値1153534万元を売却し、評価価格は16005744万元で、価格に対して会社の金融負債で支払い、計15985118万元の金融負債を減らし、現在の金の補充金206.26万元を受け取り、差額は4470610万元で資本積立金に計上すると同時に、同社は今期、親会社の株主に帰属する純利益4226200万元を実現した。2021年12月31日現在、親会社の株主権益合計5892746万元に帰属し、純資産の正数転換を実現した。

2、流動負債の減少を実現し、資産負債率の低下

2021年に会社が重大な資産再編を実施し、完成したため、金融負債を剥離し、2021年12月31日現在、会社の流動負債は流動資産3843576万元を上回り、前期に比べて69.09%減少し、資産負債率は前期109.74%から今期73.06%に低下した。

3、2021年度の収益力が好転

2021年に純アルカリ業界の回復製品の価格が上昇し、同社の今期のアルカリと化学工業製品の営業収入は27992713万元で前期より60.51%増加し、粗利率は前期-0.89%から23.61%に上昇し、前期より大幅に上昇した。当期会社が親会社の株主に帰属する純利益は4226200万元で、前期-4803712万元より9029912万元減損し、当期親会社の株主に帰属する純利益は大幅に増加した。

4、経営キャッシュフローの改善

当期の会社の経営性キャッシュフローの純額は5831634万元で、前期より4969707万元増加し、576.58%増加し、経営性キャッシュフローは大きく改善された。

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三、前期関連事項が明らかに企業会計準則及び関連情報開示規範性規定に違反しているかどうかの説明

前期の持続経営に関する重大不確定事項セグメントは主に当該重要事項に対して財務諸表使用者に注意を喚起し、当該事項は明らかに企業会計準則及び関連情報開示規範性規定に違反する状況は存在しない。

四、関連事項が期首数と当期監査意見に与える影響

前期非標準事項は期首数に影響しない。

貴社が非標的事項を除去する具体的な措置は、監査過程で得た情報と一致し、貴社の2020年度監査報告と持続経営に関連する重大な不確実性の無保留意見に記載された事項の影響はすでに解消され、当期監査意見に影響を及ぼさないと考えています。

五、その他の説明事項

本特別説明は証券監督管理機構の要求に基づいて発行され、その他の用途に使用してはならない。不適切な使用による結果は、本業務を遂行する公認会計士及びその所在する会計士事務所とは無関係である。

大信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:

中国・北京中国公認会計士:

二〇二年三月八日

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