Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
2022年度財務予算報告
一、予算編成説明
本予算報告書は監査された2021年度財務報告書の実際の経営業績をもとに、 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (「会社」と略称)に基づいて作成された2022年の企業目標に基づいて作成される。本予算報告書の作成範囲は、会社及びその傘下子会社である。
二、基本仮定
1、会社が遵守する法律、法規、規則及び関連制度に重大な変化がない;
2、税収政策と関連優遇政策に重大な変化はない。
3、マクロ経済、会社の置かれている業界と市場の需要は重大な変化が発生しない;
4、インフレ率、為替レートに重大な変化がない;
5、その他の不可抗力及び予見できない要素がなく、会社に重大な不利な影響を与える。
三、主要財務予算指標
1、2022年の営業収入は145000万元で、前年同期比30.44%増加する見込みだ。
2、2022年の純利益は30000万元で、前年同期比17.92%増加する見込みだ。
四、予算の完成を確保する主な措置
1、会社は企業の目標を段階的に分解し、責任を実行し、目標責任書を締結した。
2、会社のガバナンス構造を完備させ、取締役会、監事会、管理層の役割を十分に発揮させ、会社のガバナンス体系とガバナンス能力の現代化を推進し、体制・メカニズムを革新し、制度の優位性をガバナンス効率と発展エネルギーに転化させる。
3、工信部の「電機エネルギー効率向上計画(20212023)」を貫徹し、省エネ高効率電機、ファンの研究開発と産業化のプロセスを加速させ、省エネ高効率電機の生産能力を拡大する。
4、品質優先、利益優先のマーケティング理念をしっかりと確立し、マーケティング力を強化し、マーケティング人員の素質を高める。5、業績考課とコスト費用のコントロールを強化する。資金管理を強化し、資金の安全を確保し、資金効果を向上させる。子会社の管理を強化し、親子会社の協同発展の実現に努力する。
五、特別提示
本予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の利益予測と経営業績の承諾を代表するものではない。実現できるかどうかは経済環境、市場需要状況、経営チームの努力程度など多くの要素に依存し、大きな不確実性があるので、投資家は特に注意してください。
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
取締役会
二〇二二年三月二十二日