Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
2022年度財務予算報告
一、予算編成説明
予算報告書の作成は中国の現行の法律、法規と企業会計準則に従う。作成範囲は会社合併報告書の範囲内の親会社、子会社を含み、会社の戦略発展目標、マクロ環境、業界発展傾向、市場状況を総合した上で、会社の2022年度のマーケティング計画、生産管理計画、研究開発計画、投資計画などと結びつけて測定し、作成する。
二、予算編成の基本仮定
1、会社が従う国と地方の現行の関連法律、法規、規則及び関連制度に重大な変化がない。
2、会社の主な経営所在地及び業務に関わる地域の社会経済環境に重大な変化がない;
3、会社が置かれている業界情勢、市場相場、主要製品と原料の市場価格と需給関係に重大な変化はない。
4、現行の国家主要税率、為替レート及び銀行信用金利による。
5、会社は正常に運行し、投資計画は順調に実行できる。
6、他の人力が抵抗できない及び予見できない要素による重大な不利な影響がない。三、予算目標
2022年の会社の予算の目標は、営業収入が113.86億元で、前年同期比138.55%増加した。
四、予算の完成を確保する主な措置
1.新製品の研究開発とマーケティングに力を入れ、細分化分野の市場を積極的に開拓し、産業配置を最適化し、買収合併の歩みを加速させ、市場占有率を絶えず拡大する。
2.生産インテリジェント化建設を持続的に推進し、生産効率を高め、製造コストを下げる。3.財務管理を強化し、全面的な予算管理を実行し、非経営性費用の発生を厳格にコントロールする。
4.人材の導入と育成に力を入れ、審査・激励メカニズムを健全化し、従業員の積極性と協調性を高め、企業の活力を奮い立たせる。
五、リスク提示
本予算報告は会社の2022年度経営計画の内部管理指標であり、会社の生産経営計画のみであり、会社が2022年度の利益が実現できる状況に対する直接または間接的な承諾または保証を代表しない。本予算が実現できるかどうかは、経済環境、市場需要状況、為替レートの変化など多くの要素に依存し、一定の不確実性があり、投資家に特に注意してもらう。
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取締役会
2022年3月30日