北京公認会計士協会
業務報告統一符号化報告システム
業務報告統一コード:11010156202204 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 96
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 二
レポート名:
〇二一年度内部統制監査報告
報告書番号:同審字(2022)第110 A 010826号へ
被審(検査)単位名称: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
業務タイプ:特別監査
報告日:2022年04月19日
準備日:2022年04月18日
付玉(110001610092)、
署名者:
許茜茜(110101560645)
(QRコードをスキャンしたり、北京注協公式サイトにログインしてコードを入力したりすることで情報を検索することができます)
説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 二〇二一年度
内部統制監査レポート
会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
会計士事務所(特殊普通パートナー)中国北京朝陽区建国門外通り22号セイト広場5階郵便番号100004
電話+86108566 5588
FAX+86 1085665120
www.grantthornton.cn.
内部統制監査レポート
同審字(2022)第110 A 010826号 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 全株主へ:
「企業内部統制監査ガイドライン」及び中国公認会計士の執業準則に関する要求に基づき、当社は Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (以下、 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 会社と略称する)2021年12月31日の財務報告内部統制の有効性を監査した。
一、企業の内部統制に対する責任
「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御応用ガイドライン」、「企業内部制御評価ガイドライン」の規定に従い、内部制御を確立し、健全かつ有効に実施し、その有効性を評価することは Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 会社の取締役会の責任である。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は監査業務を実施した上で、財務報告内部制御の有効性に対して監査意見を発表し、気づいた非財務報告内部制御の重大な欠陥を開示することである。
三、内部制御の固有限界
内部統制には固有の限界があり,誤報を防止・発見できない可能性がある.また、状況の変化により内部制御が不適切になったり、制御政策やプログラムに従う程度が低下したりする可能性があるため、内部制御監査結果から将来の内部制御の有効性に一定のリスクがあると推測される。