Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2022年度財務予算報告(2)

Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)

2022年度財務予算報告

Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) (本文は「会社」または「当社」と略称する)会社の戦略発展計画と2022年の経営目標と業務発展計画に基づき、マクロ経済環境、業界競争構造と会社の実情を結びつけて、2022年の主要財務指標を計算し、2022年度の財務予算報告書を作成した。具体的には以下の通りである。

一、基本仮定

1、会社が従う国及び地方の現行の関連法律、法規と経済政策などに重大な変化がない。2、会社の経営業務に関わる国家或いは地区の社会経済環境は重大な変化がなく、所在する業界情勢、市場相場などは異常な変化がない。

3、国の既存の銀行ローン金利、インフレ率などの金融環境に重大な変化はない。

4、会社が従う税収政策と関連税収優遇政策には重大な変化がない。

5、会社の市場計画、生産計画、融資計画、投資計画などの重要な経営管理措置は順調に実行でき、政府行為などの要素の重大な影響を受けず、市場需要、価格変化などの各経営管理計画の実施困難が存在しない。

6、会社の経営発展に必要な原材料、人的資源などの生産要素は計画通りに順調に獲得でき、物流環境はスムーズで、各業務契約は順調に達成でき、契約側と重大な争議と紛争がなく、経営政策は重大な調整を行う必要がない。

7、他の人力がないと予見できない及び抵抗できない要素は重大な不利な影響をもたらす。

二、予算編成根拠

1、営業収入は主に会社の2022年の経営目標、業務計画とマーケティング計画及び会社の実際状況に基づいて計算する。

2、コスト費用は主に会社の各業務の粗利率、既存及び予想可能な財務状況、資金計画、銀行貸付金利、固定資産及び無形資産減価償却償却償却償却、2022年の業務量の変化などの状況に基づいて計算する。3、所得税は合併範囲内の各社が2022年に計算した利益総額及び適用する税率によって計算する。

三、2022年度主要予算指標

1、営業収入:前年比横ばいから前年比10%増加する見込み;

2、親会社の所有者に帰属する純利益:予想-1000万から10000万まで。

四、予算の完成を確保する主な措置

1、市場開拓に力を入れ、目標業績管理を厳格に行い、生産効率を高め、品質管理制御を強化し、顧客サービスシステムを完備させ、企業の市場競争力を向上させる。

2、三次元デジタル化(3 D)、強化現実(AR)、仮想現実(VR)、万象ディスプレイ、3 D脊柱側曲げスクリーニングなどの新製品の研究開発と業務の普及を強化する。

3、社内管理を強化し、コスト支出を厳格にコントロールし、運営効率と管理レベルを高め、生産損失を低減する。

4、使用資金を合理的に手配し、資金利用率を高め、財務費用率を下げる。

5、会社の人材陣の建設を強化し、人材を備蓄し、革新を奨励し、積極的に向上する進取精神をつくる。五、リスク提示

本予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の利益予測と承諾を代表するものではなく、マクロ経済環境、市場状況、業界発展状況と会社の管理チームの努力など多くの要素に依存して実現できるかどうか、大きな不確実性があり、投資家に特に注意してください。

Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 取締役会2022年4月29日

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